EDI-Anwendungsempfehlungen
Rechnung/Gutschrift-1997 (Food/NonFood Branchen) INVOIC
8. Gesamtbeispiel(e)
Sprachauswahl:
Bitte beachten Sie, dass Beispiele zu EANCOM® 2002 Nachrichten alle möglichen in der Dokumentation aufgezeigten Konstellationen beschreiben sollen. Sie können daher nicht immer die Anforderungen an einen Geschäftsprozess wirklichkeitsnah wiedergeben.

Beachten Sie bitte auch, dass aus dokumentationstechnischen Gründen in den Beispielen Datenelement-Trennzeichen enthalten sein können, die in Echtnachrichten durch Gruppen-Trennzeichen dargestellt werden.
UNA:+.? ' UNA
Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.
UNB+UNOC:3+4012345000009:14:4012345000018+4000004000002:14:4000004000099+101013:1043+4711+REF:AA++++EANCOM+1' UNB
Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2010, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt.
UNH+ME000001+INVOIC:D:96A:UN:EAN008' UNH
Die Referenznummer der INVOIC-Nachricht lautet ME000001.
BGM+380:::KOSTENRECHNUNG+87441+9' BGM
Die Dokumentennummer lautet 87441.
DTM+137:20101001:102' DTM
Die Nachricht wurde am 01.10.2010 erstellt.
DTM+35:20100315:102' DTM
Die Lieferung erfolgte am 15.03.2010
DTM+200:20101026:102' DTM
Dieses Beispiel fordert die Aufnahme der Ladung (Pick-up) am 26. Oktober 2010.
DTM+263:201003:610' DTM
Dieses Beispiel zeigt als Abrechnungszeitraum den Monat März 2010.
DTM+11:20100315:102' DTM
Die Auslieferung erfolgte am 15.03.2010
PAI+::31' PAI
Lastschriftverfahren ist vereinbart
ALI+++15' ALI
Die gesamte Nachricht unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen
ALI+DE' ALI
Das Herkunftsland ist Deutschland
ALI+++60E' ALI
Streckenlieferung
FTX+ABN+1+SU:LEI:246' FTX
Leistender Unternehmer
FTX+ABO+1+NOI::246' FTX
Rechnungskorrektur
FTX+AAK+1+ST1::246+Es ergeben sich Entgeltminderungen aufgrund:von Rabatt- oder Bonusvereinbarungen+DE' FTX
Entgeltminderung
FTX+REG+1+IGL::246' FTX
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
FTX+REG+1+LES::246' FTX
Reverse Charge
FTX+REG+1+UHR::246' FTX
Gebühren für Urheberrecht
FTX+AAZ+1+AWV:997:131' FTX
Möglichkeit der Angabe der Leistungskennzahl nach der deutschen Außenwirtschaftsverordnung
FTX+AAZ+1+INT::246' FTX
Die Rechnung ist relevant für INTRASTAT
FTX+ZZZ+1+EEV::246+Die Ware bleibt bis zur vollständigen:Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum+DE' FTX
Möglichkeit der Angabe von Freitext
RFF+ON:4711' RFF
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Kunden.
DTM+171:20100301:102' DTM
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2010
RFF+VN:4711-L' RFF
Die Nachricht referenziert auf die Auftragsnummer 4711-L des Lieferanten.
RFF+POR:4711-R' RFF
Die Nachricht referenziert auf die Bestellantwort 4711-R des Lieferanten.
DTM+171:20100301:102' DTM
Die Bestellantwort ist vom 01.03.2010
RFF+DQ:4714' RFF
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2010
RFF+AAK:4714' RFF
Die Nachricht referenziert auf Liefermeldung 4714.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Datum zur Referenzangabe lautet: 01.03.2010
RFF+ALO:4714' RFF
Die Nachricht referenziert auf den Wareneingang 4714.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Datum zur Referenzangabe lautet: 01.03.2010
RFF+ABO:4713' RFF
Die Rechnung ist in der Rechnungsliste 4713 enthalten.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Rechnungslistendatum lautet: 01.03.2010
RFF+CT:1' RFF
Die Rechnung referenziert auf das Abkommen 1.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Datum zum Abkommen lautet: 01.03.2010
RFF+DM:8711' RFF
Die Gutschrift referenziert auf Beleg 8711.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Datum des referenzierten Belegs lautet: 01.03.2010
RFF+CDN:8711' RFF
Die Gutschrift referenziert auf Reklamation 8711.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Datum der Reklamation lautet: 01.03.2010
RFF+PDR:8799' RFF
Der Beleg referenziert auf die Warenrücknahme-Nummer 8799.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Datum des Warenrücknahmebeleges lautet: 01.03.2010
RFF+ACE:8799' RFF
Der Beleg referenziert auf Dokument Nummer 8799.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Datum des bezugnehmenden Dokumentes lautet: 01.03.2010
RFF+AGB:4711' RFF
Die Nachricht referenziert auf den Kaufvertrag 4711.
RFF+UC:4711' RFF
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden.
RFF+ALQ:4788' RFF
Die Nachricht referenziert auf die Retoure 4788.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Datum des Retourenbeleges lautet: 01.03.2010
RFF+AAS:4711' RFF
Die Nachricht referenziert auf Transportdokument 4711.
RFF+XC1:AT-N-01-BIO' RFF
Die Nachricht enthält ausschließlich Bio-Produkte. Diese sind alle von der Kontrollstelle AT-N-01-BIO zertifiziert, sofern im Positionsteil der Nachricht keine anderen Angaben gemacht werden.
NAD+BY+4071615111110::9' NAD
Der Käufer/Rechnungsempfänger hat die GLN 4071615111110.
RFF+IT:0815' RFF
Die Kundennummer lautet 0815.
RFF+API:0815' RFF
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.
RFF+VA:DE123456789' RFF
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE123456789.
NAD+IV+4071615192710::9' NAD
Der Rechnungsempfänger hat die GLN 4071615192710.
RFF+IT:0815' RFF
Die interne Identifikation lautet 0815.
RFF+API:0815' RFF
Die Zusatzidentifikation lautet 0815.
RFF+VA:DE234567891' RFF
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE234567891.
NAD+DP+4089876511111::9++Warenempfänger-Name 1:Warenempfänger-Name 2:Warenempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE' NAD
Die Lieferanschrift hat die GLN 4089876511111.
RFF+API:0816' RFF
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.
RFF+IT:9988' RFF
Die Kundennummer im Lieferantensystem lautet 9988.
CTA+PD+AG-TI406:Herr Schmidt' CTA
Ansprechpartner im Einkauf ist Herr Schmidt
NAD+PW+4089876511111::9++Abholstelle-Name 1:Abholstelle-Name 2:Abholstelle-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE' NAD
Der Abholort hat die GLN 4089876511111.
RFF+API:0816' RFF
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.
CTA+WH+AG-TI406:Herr Schmidt' CTA
Ansprechpartner an der Abholstelle ist Herr Schmidt
NAD+UC+4089876986411::9++Endempfänger-Name 1:Endempfänger-Name 2:Endempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE' NAD
Der Endempfänger hat die GLN 4089876986411.
RFF+API:0816' RFF
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.
NAD+UD+4089876986411::9++Endverbraucher-Name 1:Endverbraucher-Name 2:Endverbraucher-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE' NAD
Der Endverbraucher hat die GLN 4089876986411.
RFF+API:0816' RFF
Die Zusatzidentifikation lautet 0816.
NAD+SU+4389876511113::9+:X:X:X:X' NAD
Der Lieferant/Rechnungssteller hat die GLN 4389876511113.
RFF+GN:HRB-471111' RFF
Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111
RFF+API:0817' RFF
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.
RFF+VA:DE345678912' RFF
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE345678912.
RFF+FC:07/408/1234/5' RFF
Die Steuernummer lautet 07/408/1234/5.
RFF+XA:WEEE DE 13345678' RFF
Die WEEE-Registriernummer lautet DE 13345678.
NAD+PE+4389876512643::9++Zahlungsempfänger-Name 1:Zahlungsempfänger-Name 2:Zahlungsempfänger-Name 3+Maarweg 104+Köln++50825+DE' NAD
Der Zahlungsempfänger hat die GLN 4389876512643.
RFF+API:0817' RFF
Die Zusatzidentifikation lautet 0817.
RFF+VA:DE456789123' RFF
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer lautet DE456789123.
NAD+DS+4389876511893::9' NAD
Der Warenlieferant hat die GLN 4389876511893.
RFF+API:0822' RFF
Die Zusatzidentifikation lautet 0822.
NAD+SF+4012345000009::9' NAD
Die Verladestelle hat die GLN 4012345000009.
TAX+7+VAT+++:::19+S' TAX
Der maßgebliche Steuersatz des Beleges beträgt 19%.
CUX+2:EUR:4+3:USD:11+0.90243' CUX
Der Beleg wurde in EURO fakturiert.
PAT+3' PAT
Fälligkeitsdatum:
DTM+13:20100415:102' DTM
Die Rechnung ist fällig am 15.04.2010
PAT+3' PAT
Zahlungsbedingung:
DTM+12:20100315:102' DTM
Fälligkeitsdatum bei Skontoabzug ist der15.03.2010
PCD+12:2.5' PCD
2,5% Skonto werden angeboten
MOA+8:2.52' MOA
Skonto beträgt 2,52 EURO
PAT+3' PAT
Valuta:
DTM+209:20100412:102' DTM
Valuta bis zum 12.04.2010
ALC+A+Absprache++1+DI::246' ALC
Rechnungsrabatt:
QTY+130:1500:KGM' QTY
Basismenge für den Abschlag ist 1500 kg
PCD+3:2.75' PCD
2,75%
MOA+25:108' MOA
Basisbetrag = 108 EURO
MOA+8:2.97' MOA
Entspricht 2,97 EURO
RTE+1:500:100:PCE' RTE
Kondition: 500 EURO pro 100 Stück
TAX+7+VAT+++:::19+S' TAX
Der Rechnungsrabatt bezieht sich auf den Teil der Rechnung, der 19% UST unterliegt.
LIN+1++4000862141404:EN' LIN
Der berechnete Artikel wird mit der GTIN 4000862141404 identifiziert
PIA+5+ABC5343:SA::91' PIA
Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA
PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92' PIA
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987
PIA+1+0815:SN::91' PIA
Seriennummer 0815.
PIA+1+1111:GN::246' PIA
Sortimentsklassifikation 1111
PIA+1+10000276:BRI::9' PIA
Brick Code für Wein
PIA+1+20000217:GAT::9+30002816:GAV::9' PIA
Attributtyp Weinfarbe, Attributwert rosé
PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91' PIA
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante,
IMD+A++:::Rudi Rüssel::DE' IMD
Artikellangtext: Rudi Rüssel
IMD+C++IN::9' IMD
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit
IMD+C++CU::9' IMD
Der Artikel ist eine Verbrauchereinheit.
IMD+C++SG::9' IMD
Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit
IMD+C++RC::9' IMD
GTIN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel
IMD+C++NRC::9' IMD
GTIN identifiziert Einweg-Leergutartikel
IMD+C++GEB::246' IMD
GTIN identifiziert Gebühren
IMD+C++PRO::246' IMD
GTIN identifiziert Provision
IMD+B+38+COX::91:COX-Orange::DE' IMD
Sorte: COX (Nur Frischware)
IMD+B+13+A::91:Handelsklasse A::DE' IMD
Handelsklasse: A (Nur Frischware)
IMD+B+SGR+XXS::91:Extra small::DE' IMD
Größe: XXS (Z.B. bei Frischware/Textil)
IMD+B+35+::91:PINK::DE' IMD
Farbe: Pink (Z.B. bei  Textil)
MEA+AAI+AAA+GRM:6370' MEA
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto
QTY+47:11' QTY
11 Stück werden fakturiert.
QTY+46:11' QTY
11 Stück werden geliefert
QTY+192:1' QTY
1 Stück ohne Berechnung.
ALI+++15' ALI
Die aktuelle Position unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen
DTM+9:20101029:102' DTM
Das Butterfett muss bis 29.Oktober 2010 verarbeitet sein.
FTX+ZZZ+1++FREIER TEXT:FREETEXT:FREIER TEXT:FREE TEXT:FREIER TEXT+DE' FTX
Möglichkeit der Angabe von Freitext.
FTX+REG+1+KA::246++DE' FTX
Kombinationsartikel
FTX+REG+1+BF::246++DE' FTX
Fakturierung von Butterfett
MOA+203:108.13' MOA
Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO.
MOA+131:-1.65' MOA
Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO.
MOA+204:12.99' MOA
Schwund: 12,99 (Nur Frischware)
MOA+402:219.78' MOA
Der Gesamtverkaufswert der Position beträgt 219,78 EURO
PRI+AAA:9.98:::1:PCE' PRI
Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.
PRI+AAB:9.98:::1:PCE' PRI
Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.
PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE' PRI
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.
RFF+DQ:4714:1' RFF
Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 4714, Position 1.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Lieferscheindatum lautet: 01.03.2010
RFF+AAK:4714:1' RFF
Die Nachricht referenziert auf Liefermeldung 4714, Position 1.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Referenzdatum des Leferavis ist vom 01.03.2010
RFF+UC:4711' RFF
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711 des Endkunden.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Referenzdatum zur Endkunden-Bestellnummer ist vom 01.03.2010
RFF+AGB:4711' RFF
Die Nachricht referenziert auf die Kaufvertragsnummer 4711 des Endkunden.
DTM+171:20100301:102' DTM
Das Referenzdatum zur Kaufvertragsnummer ist vom 01.03.2010
RFF+ON:4711:1' RFF
Die Nachricht referenziert auf die Bestellung 4711, Position 1 des Kunden.
DTM+171:20100301:102' DTM
Der Kundenauftrag ist vom 01.03.2010
RFF+VN:4711-L' RFF
Die Nachricht referenziert auf die Auftragsnummer 4711-L des Lieferanten.
DTM+171:20100301:102' DTM
Der Lieferantenauftrag ist vom 01.03.2010
RFF+XA:WEEE DE 13345678' RFF
Die WEEE-Registriernummer lautet DE 13345678.
RFF+AUQ:005-691-06' RFF
Die Zuschlagsnummer für Butterfett lautet 005-691-06.
RFF+XC1:AT-N-01-BIO' RFF
Bei dem Artikel handelt es sich um ein Bio-Produkt. Dieses ist von der Kontrollstelle AT-N-01-BIO zertifiziert. Diese Angabe überschreibt ggf. die Angabe im Kopfteil der Nachricht.
PAC+++AE:::12x6' PAC
Angaben zur Verpackung sind möglich.
MEA+AAI+AAA+GRM:6370' MEA
Nettogewicht (Nur Frischware).
TAX+7+VAT+++:::19+S' TAX
Die Position unterliegt 19% UST.
ALC+A+Absprache++1+DI::246' ALC
Artikelrabatt:
PCD+3:0.75' PCD
0,75%
MOA+8:1.65' MOA
Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO
MOA+25:220' MOA
Basisbetrag: 220 EURO
RTE+1:1.25:100:PCE' RTE
Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück
LIN+2++4000862141417:EN+1:1' LIN
Unterpositionsteil zur Gebindedarstellung
PIA+5+ABC5343:SA::91' PIA
Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA
IMD+C++CU::9' IMD
Die GTIN 4000862141417 ist eine Verbrauchereinheit
MEA+AAI+AAA+GRM:6370' MEA
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto.
QTY+59:5' QTY
5 Verbrauchereinheiten sind in der Fakturiereinheit enthalten.
LIN+3++4000862141423:EN+1:1' LIN
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung
PIA+5+ABC5343:SA::91' PIA
Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA
PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91' PIA
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987, Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815, es handelt sich um eine Sortimentseinheit.
PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91' PIA
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante.
PIA+1+10000276:BRI::9' PIA
Brick Code für Wein
PIA+1+20000217:GAT::9+30002816:GAV::9' PIA
Attributtyp Weinfarbe, Attributwert rosé
IMD+C++CU::9' IMD
Es handelt sich um eine Verbrauchereinheit.
IMD+C++RC::9' IMD
GTIN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel
IMD+C++NRC::9' IMD
GTIN identifiziert Einweg-Leergutartikel
IMD+A++:::Rüssel von Rudi::DE' IMD
Die Artikelbezeichnung lautet: Rüssel von Rudi
QTY+45E:12' QTY
Geliefert wurden 12 Stück.
PAC+++AE:::12x6' PAC
Angaben zur Verpackung sind möglich.
TAX+7+VAT+++:::19+S' TAX
Die Position unterliegt 19% UST.
LIN+4++4000862141423:EN+1:1' LIN
Unterpositionsteil zur Displaydarstellung, Berechnung der enthaltenen Einzelstücke.
PIA+5+ABC5343:SA::91' PIA
Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA
PIA+1+ABC5343:SA::91+XYZ987:IN::92+1111:GN::246+0815:SN::91' PIA
Lieferanteninterne Artikelnummer ABC5343, Artikelnummer des Käufers XYZ987, Sortimentsklassifikation 1111, Seriennummer 0815.
PIA+1+CH-5343:NB::91+XYZ987:HS+4012368259753:PV::91' PIA
Cargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante.
PIA+1+10000276:BRI::9' PIA
Brick Code für Wein
PIA+1+20000217:GAT::9+30002816:GAV::9' PIA
Attributtyp Weinfarbe, Attributwert rosé
IMD+C++IN::9' IMD
Der Artikel ist eine Fakturiereinheit.
IMD+C++CU::9' IMD
Es handelt sich um eine Verbrauchereinheit.
IMD+C++RC::9' IMD
GTIN identifiziert Mehrweg-Leergutartikel
IMD+C++NRC::9' IMD
Einweg-Leergutartikel
IMD+A++:::Rüssel von Rudi::DE' IMD
Die Artikelbezeichnung lautet: Rüssel von Rudi.
MEA+AAI+AAA+GRM:6370' MEA
Der Artikel wiegt 63,7 kg netto
QTY+47:1' QTY
Berechnet wird 1 Stück
QTY+192:1' QTY
1 Stück ohne Berechnung.
ALI+++15' ALI
Die Rechnungsposition unterliegt einer Konditionssperre, z.B. bei Leergutbelegen
MOA+203:108.13' MOA
Der Nettowarenwert beträgt 108,13 EURO.
MOA+131:-1.65' MOA
Die Rabatte für diese Position belaufen sich auf 1,65 EURO.
PRI+AAA:9.98:::1:PCE' PRI
Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.
PRI+AAB:9.98:::1:PCE' PRI
Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.
PRI+AAE:19.98::SRP:1:PCE' PRI
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.
PAC+++AE:::12x6' PAC
Angaben zur Verpackung sind möglich.
TAX+7+VAT+++:::19+S' TAX
Die Position unterliegt 19% UST.
ALC+A+Absprache++1+DI::246' ALC
Artikelrabatt:
PCD+3:0.75' PCD
0,75%
MOA+8:1.65' MOA
Entspricht einem Abschlag von 1,65 EURO
MOA+25:108' MOA
Basisbetrag: 108 EURO
RTE+1:1.25:100:PCE' RTE
Kondition: 1,25 EURO pro 100 Stück
UNS+S' UNS
Trennung von Positions- und Summenteil
MOA+77:121.99' MOA
Der Rechnungsbetrag ist 121,99 EURO.
MOA+79:108.13' MOA
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO.
MOA+125:105.16' MOA
Der steuerpflichtige Betrag ist 105,16 EURO.
MOA+131:-2.97' MOA
Die Summe der Rechnungsrabatte beträgt 2,97 EURO.
MOA+124:16.83' MOA
Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 EURO.
MOA+402:219.78' MOA
Der Gesamtverkaufswert beträgt 219,78 EURO
MOA+XB5:27.86' MOA
Der Wirtschaftsanteil (Zigarettenrechnung) beträgt 27,86.
MOA+178:45.68' MOA
Information: Der Warenwert (Rauchtabak) beträgt 45,68.
TAX+7+VAT+++:::19+S' TAX
Davon entfallen auf den Teil der Rechnung mit 19% UST:
MOA+79:108.13' MOA
Die Summe aller Nettowarenwerte ist 108,13 EURO
MOA+124:16.83' MOA
Der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung ist 16,83 EURO.
TAX+7+VAT+++:::19+S' TAX
Davon entfallen auf den Teil der Rechnung mit 19% UST:
MOA+125:105.16' MOA
Der steuerpflichtige Betrag/UST-Satz ist 105,16 EURO.
MOA+131:-2.97' MOA
Die Summe der Rechnungsrabatte/UST-Satz beträgt 2,97 EURO
TAX+7+VAT+++:::19+S' TAX
Davon entfallen auf den Teil der Rechnung mit 19% UST:
MOA+402:219.78' MOA
Der Gesamtverkaufswert je UST-Satz beträgt 219,78 EURO
UNT+317+ME000001' UNT
Anzahl der Segmente in der Nachricht.
UNZ+1+4711' UNZ
Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht.
 
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